一、加強組織領導,精心謀劃部署。集團高度重視“審計說”宣講活動,制定《2024 年“審計說”活動實施方案》。審計部精心選編收錄財務管理、銷售管理、物資采購等10個專業共110個審計案例,在此基礎上,深入分析審計案例產生的原因以及帶來的風險,按照有助于推動集團各單位健全完善風險管控體系、有效堵塞管理漏洞的目標,提出有針對性風險管理建議,切實發揮審計預防性和建設性作用。
二、突出宣講實效,推動走深走實。根據集團公司統一部署,各板塊、區域、子公司“一把手”親自登臺宣講,各級審計部門也主動開展案例宣講,累計開展150場次,直接參訓人員達8176人次,受眾對象覆蓋區域及子公司領導、子公司中層及關鍵崗位員工,實現了重點單位、重點崗位全覆蓋。審計案例宣講人以審計典型案例為切入點,從問題定性、法規制度條款及整改要求等方面進行深入淺出的講解,著重分析違規事件高發領域、誘因動機以及危害后果,提出風險防范對策與建議,明確經營管理行為邊界,推動宣講活動走深走實。三、提升監督效能,促進風險防控!吧瞥φ卟炱浔,善理疾者絕其源”。本次“審計說”宣講活動,通過“以案說法”形式畫紅線、圈重點,提升了審計監督效能,促進了各單位加強內部控制、規范內部管理和防范風險的能力。審計部將以此為契機,持續深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話精神,圍繞集團公司年度工作重點,堅定扛起審計監督責任,以風險防控、挖潛增效為切入點,聚焦公司黨委決策部署,聚焦化解重大風險、減少損失浪費、促進增收節支和提升管理水平,為集團風險防控工作助力賦能,以高質量審計監督護航集團高質量發展。
(轉發自海螺集團官網)
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